近日,云南省人民政府下发了《云南省内部审计工作规定》(省人民政府令第228号),省审计厅下发了《关于认真学习宣传贯彻〈云南省内部审计工作规定〉的通知》,为认真贯彻落实省政府、省审计厅相关文件精神及通知要求,不断规范集团内部审计工作,充分发挥审计工作的保障和监督作用。2月27日,集团组织召开宣贯培训会,集团党委委员、财务总监杨朝晖授课,专题解读《云南省内部审计工作规定》,并进行业务培训。集团党委副书记、副董事长、总经理陈云忠参加会议并讲话,会议由集团总经理助理、首席合规官、总法律顾问李思军主持。
杨朝晖结合工作实践,从审计与内部审计概念解析、《云南省内部审计工作规定》解读、内部审计工作实例分享,以及意见建议等方面作了分享和交流。
陈云忠强调,要提高政治站位,深刻认识新时代内部审计工作重要意义,强化责任担当,充分发挥内部审计监督服务职能作用;要强化组织领导,健全内部审计制度,完善机构建设、队伍建设、业务建设,加强审计成果运用,充分调动内部审计力量,提升内部审计工作质效;要加强协同联动,构建贯通融合的内部大监督工作格局,推动各单位持续整肃经营秩序、加强内部管理,进一步堵塞生产经营管理中的漏洞,夯实集团高质量发展基础。
集团部分领导班子成员、总部各部门正副职人员、所属企业专职外部董事、财务部及风险管理部全体工作人员,集团所属在昆企业领导班子成员、相关业务部门负责人,以及审计人才库人员等现场参会,景洪实业公司、金沙江公司、万象农发公司负责人及相关部门人员视频参会。(刘丽君)